Общая информация о субъекте естественной монополии
Основными целями деятельности АО «УК СЭЗ «Сарыарка» (далее-Общество) является извлечение дохода от активизации организации перспективных производств, создания условий для привлечения инвестиций и содействие экономическому развитию Карагандинской области
Общество оказывает регулируемые услуги, в том числе по передаче электрической энергии потребителям, расположенным на территории СЭЗ «Сарыарка» и иным лицам
С 06.11.2018г Общество включено в местный раздел Государственного Регистра СЕМ по Карагандинской области, по регулируемому виду деятельности: передача электрической энергии (далее-Услуга)
Приказом уполномоченного органа № 74-ОД от 01 июля 2023 года утвержден тариф на Услугу в размере 0,62 тенге за кВт*ч без НДС
Приказом уполномоченного органа № 26-ОД от 27 февраля 2025 года утвержден тариф на Услугу в размере 0,55 тенге за кВт*ч без НДС
Об основных финансово-экономических показателях деятельности
Доходы – 300 688 тыс. тенге, в том числе доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии 92 380 тыс. тенге
Расходы – 945 706 тыс. тенге
Операционный убыток за 2024 г -645 018 тыс. тенге (со знаком минус)
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2025 г
В отчетном году объем оказанной Услуги составляет 163376,99 тыс.кВт*ч, утверждено в тарифной смете 464909,51 тыс.кВт*ч. Потребителями Общества являются промышленные предприятия области, в том числе предприятия расположенные на территории СЭЗ
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям Общества
Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям
Общество обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемой Услуге с учетом тарифов, утвержденных уполномоченным органом, на равных условиях доступа. Оказание Услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых обязательств
Оплату от потребителей за предоставляемые Услуги Общество получает безналичным путем через банки второго уровня
Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей Общества в 1 полугодии 2025 г не поступало
| № | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в тч | тыс.тг | 118797,34 | 64890,45 |
| 1 | Материальные затраты, всего, в тч | 25657,2 | 13257,57 | |
| 1.1 | Сырье и материалы | |||
| 1.2 | Энергия на хоз. нужды | 25657,2 | 13257,57 | |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего, в тч | 84946,34 | 42930,35 | |
| 2.1 | Заработная плата ПП | 74182,46 | 37625,20 | |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 10763,88 | 5305,15 | |
| 3 | Амортизация | |||
| 4 | Ремонт | |||
| 4.1 | Текущие ремонтные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств | |||
| 5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, в тч | 2353,4 | 597,04 | |
| 5.1 | Аренда спецтехники | 2353,4 | 597,04 | |
| 6 | Прочие затраты, в тч | 5840,4 | 8105,5 | |
| 6.1 | Техническое обслуживание АСКУЭ и SKADA | 2095,6 | 3639,04 | |
| 6.2 | Услуги охраны | 3744,8 | 4466,46 | |
| II | Расходы периода всего, в тч: | тыс.тг | 138729,97 | 101335,06 |
| 7 | Общие административные расходы, в тч | 138729,97 | 101335,06 | |
| 7.1 | Заработная плата АУП | |||
| 7.2 | Налоги Амортизация | |||
| 7.3 | Амортизация | |||
| 7.4 | ОТ и ТБ | 1147,6 | ||
| 7.5 | Ком.услуги | 108,4 | 120,65 | |
| 7.6 | Услуги связи | 30 | 12,79 | |
| 7.7 | Аудиторские услуги | 588 | 158,31 | |
| 7.8 | Услуги банка | 43 | 11,61 | |
| 7.9. | Услуги 1С | 49,8 | ||
| 7.10 | Страхование ГПО | 17,6 | 300,85 | |
| 7.11 | Услуги почты | 2,1 | 21,31 | |
| 8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, в тч | 136743,47 | 100709,55 | |
| 8.1 | Нормативные технические потери | тыс.кВт*ч | 5662,26 | 3456,47 |
| % | 1,20 | 1,2 | ||
| III | Всего затрат | тыс.тг | 257527,31 | 166225,51 |
| IV | Прибыль | тыс.тг | ||
| V | Всего доходов | тыс.тг | 257527,31 | 166225,51 |
| Сумма остатка необоснованно полученного дохода за 2023 год | тыс.тг | 4080,71 | ||
| Всего доходов с учетом необоснованного полученного дохода | тыс.тг | 253446,6 | 166225,51 | |
| VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт*ч | 464909,51 | 163377 |
| VII | Тариф (без НДС) | тенге/на ед. предоставляемых услуг | 0,55 | 1,02 |