Общая информация о субъекте естественной монополии
Основными целями деятельности АО «УК СЭЗ «Сарыарка» (далее-Общество) является извлечение дохода от активизации организации перспективных производств, создания условий для привлечения инвестиций и содействие экономическому развитию Карагандинской области
Общество оказывает регулируемые услуги, в том числе по передаче электрической энергии потребителям, расположенным на территории СЭЗ «Сарыарка» и иным лицам
С 06.11.2018г Общество включено в местный раздел Государственного Регистра СЕМ по Карагандинской области, по регулируемому виду деятельности: передача электрической энергии (далее-Услуга)
Приказом уполномоченного органа № 74-ОД от 01 июля 2023 года утвержден тариф на Услугу в размере 0,62 тенге за кВт*ч без НДС
Об основных финансово-экономических показателях деятельности
Доходы – 705 441 тыс. тенге, в том числе доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии 224 561 тыс. тенге
Расходы – 1 250 198 тыс. тенге
Операционный убыток за 2024 г -544 757 тыс. тенге (со знаком минус)
Обоснование по исполнению статей затрат тарифной сметы по Услуге за 2024 г
Повышение объемов потребления услуг передачи электрической энергии на 16,46% (в сравнении с утвержденными в тарифной смете), связано с разницей объемов оказанных услуг потребителям от заявленных объемов последними при планировании.
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2024 г
В отчетном году объем оказанной Услуги составляет 364074,8 тыс.кВт*ч, утверждено в тарифной смете 312622 тыс.кВт*ч. Потребителями Общества являются промышленные предприятия области, в том числе предприятия расположенные на территории СЭЗ
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям Общества
Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям
Общество обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемой Услуге с учетом тарифов, утвержденных уполномоченным органом, на равных условиях доступа. Оказание Услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых обязательств
Оплату от потребителей за предоставляемые Услуги Общество получает безналичным путем через банки второго уровня
Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей Общества в 2024 г не поступало
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в тч | тыс.тг | 118797,34 | 127227,42 |
1 | Материальные затраты, всего, в тч | 25657,2 | 35888,26 | |
1.1 | Сырье и материалы | |||
1.2 | Энергия на хоз. нужды | 25657,2 | 35888,26 | |
2 | Затраты на оплату труда, всего, в тч | 84946,34 | 84946,34 | |
2.1 | Заработная плата ПП | 74182,46 | 74182,46 | |
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 10763,88 | 10763,88 | |
3 | Амортизация | |||
4 | Ремонт | |||
4.1 | Текущие ремонтные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств | |||
5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, в тч | 2353,4 | 1718,74 | |
5.1 | Аренда спецтехники | 2353,4 | 1718,74 | |
6 | Прочие затраты, в тч | 5840,4 | 4674,08 | |
6.1 | Техническое обслуживание АСКУЭ и SKADA | 2 095,6 | 3 543,33 | |
6.2 | Услуги охраны | 3 744,8 | 1 130,75 | |
II | Расходы периода всего, в тч: | тыс.тг | 39604,1 | 134519,67 |
7 | Общие административные расходы, в тч | 75746,5 | 134519,67 | |
7.1 | Заработная плата АУП | |||
7.2 | Налоги Амортизация | |||
7.3 | Амортизация | |||
7.4 | ОТ и ТБ | 1 147,6 | 1199,17 | |
7.5 | Ком.услуги | 108,4 | 200,82 | |
7.6 | Услуги связи | 30 | 24,33 | |
7.7 | Аудиторские услуги | 588 | 271,38 | |
7.8 | Услуги банка | 43 | 25,63 | |
7.9. | Услуги 1С | 49,8 | 271,38 | |
7.10 | Страхование ГПО | 17,6 | 225,19 | |
7.11 | Услуги почты | 2,1 | 25,77 | |
8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, в тч | 73760 | 132276 | |
8.1 | Нормативные технические потери | тыс.кВт*ч | 3688 | 5 728 |
% | 1,20 | 1,2 | ||
III | Всего затрат | тыс.тг | 194543,84 | 261747,09 |
IV | Прибыль | тыс.тг | ||
V | Всего доходов | тыс.тг | 194543,84 | 261747,09 |
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт*ч | 312622 | 364 074,8 |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/на ед. предоставляемых услуг | 0,62 | 0,72 |