Общая информация о субъекте естественной монополии
Основными целями деятельности АО «УК СЭЗ «Сарыарка» (далее-Общество) является извлечение дохода от активизации организации перспективных производств, создания условий для привлечения инвестиций и содействие экономическому развитию Карагандинской области
Общество оказывает регулируемые услуги, в том числе по передаче электрической энергии потребителям, расположенным на территории СЭЗ «Сарыарка» и иным лицам
С 06.11.2018г Общество включено в местный раздел Государственного Регистра СЕМ по Карагандинской области, по регулируемому виду деятельности: передача электрической энергии (далее-Услуга)
Приказом уполномоченного органа № 74-ОД от 01 июля 2023 года утвержден тариф на Услугу в размере 0,62 тенге за кВт*ч без НДС
Об основных финансово-экономических показателях деятельности
Доходы – 610 261 тыс. тенге, в том числе доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии 182576 тыс. тенге
Расходы – 928 999 тыс. тенге
Операционный убыток за 2023 г — 318 738 тыс. тенге
Обоснование по исполнению статей затрат тарифной сметы по Услуге за 2023 г
Снижение объемов потребления услуг передачи электрической энергии на 3,4% (в сравнении с утвержденными в тарифной смете), связано с разницей объемов оказанных услуг потребителям от заявленных объемов последними при планировании.
Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2023 г
В отчетном году объем оказанной Услуги составляет 302000 тыс.кВт*ч, утверждено в тарифной смете 312622, тыс.кВт*ч. Потребителями Общества являются промышленные предприятия области, в том числе предприятия расположенные на территории СЭЗ
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
Предприятие выдает технические условия на проектирование новых объектов энергоснабжения, реконструкцию существующих, подключение новых мощностей потребителей к сетям Общества
Разъяснения по качеству предоставления регулируемых услуг потребителям
Общество обеспечивает обслуживание потребителей в соответствии с требованиями к качеству предоставляемой Услуге с учетом тарифов, утвержденных уполномоченным органом, на равных условиях доступа. Оказание Услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых обязательств
Оплату от потребителей за предоставляемые Услуги Общество получает безналичным путем через банки второго уровня
Претензий и рекламаций на качество предоставляемых услуг со стороны потребителей Общества в 2023 г не поступало
№ | Наименование показателей | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отк |
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в тч | тыс.тг | 118797,34 | 118809,34 | |
1 | Материальные затраты, всего, в тч | 25657,2 | 26036,38 | ||
1.1 | Сырье и материалы | ||||
1.2 | Энергия на хоз. нужды | 25657,2 | 25815,32 | ||
2 | Затраты на оплату труда, всего, в тч | 84946,34 | 84946,34 | ||
2.1 | Заработная плата ПП | 74182,46 | 74182,46 | ||
2.2 | Социальный налог и социальные отчисления, ОСМС | 10763,88 | 10763,88 | ||
3 | Амортизация | ||||
4 | Ремонт | ||||
4.1 | Текущие ремонтные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств | ||||
5 | Услуги сторонних организаций производственного характера, в тч | 2353,4 | 2229,59 | ||
5.1 | Аренда спецтехники | 2353,4 | 2229,59 | -123,81 | |
6 | Прочие затраты, в тч | 5840,4 | 5818,09 | ||
6.1 | Техническое обслуживание АСКУЭ и SKADA | 2 095,6 | 1833,33 | -262,27 | |
6.2 | Услуги охраны | 3 744,8 | 3984,76 | ||
II | Расходы периода всего, в тч: | тыс.тг | 39604,1 | 76483,97 | |
7 | Общие административные расходы, в тч | 75746,5 | 103347,69 | ||
7.1 | Заработная плата АУП | ||||
7.2 | Налоги Амортизация | ||||
7.3 | Амортизация | ||||
7.4 | ОТ и ТБ | 1 147,6 | -1147,6 | ||
7.5 | Ком.услуги | 108,4 | 165,78 | ||
7.6 | Услуги связи | 30 | 53,57 | ||
7.7 | Аудиторские услуги | 588 | 312,75 | -275,25 | |
7.8 | Услуги банка | 43 | 24,26 | -18,74 | |
7.9. | Услуги 1С | 49,8 | 120,54 | ||
7.10 | Страхование ГПО | 17,6 | 113,63 | ||
7.11 | Услуги почты | 2,1 | 35,36 | ||
8 | Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, в тч | 73760 | 102521,8 | ||
8.1 | Нормативные технические потери | тыс.кВт*ч | 3688 | 7003,11 | |
% | 1,20 | 1,5 | |||
III | Всего затрат | тыс.тг | 194543,84 | 222157,03 | |
IV | Прибыль | тыс.тг | |||
V | Всего доходов | тыс.тг | 194543,84 | 182575,80 | -11968,04 |
VI | Объем оказываемых услуг | тыс.кВт*ч | 312 622 | 302 000 | -10622 |
VII | Тариф (без НДС) | тенге/на ед. предоставляемых услуг | 0,62 | 0,74 |